璟德電子工業股份有限公司

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內部稽核

內部稽核組織

璟德電子內部稽核為獨立單位,設有內部稽核人員二名,直接隸屬董事會。內部稽核除於董事會及審計委員會報告外,每月定期向董事長、獨立董事及董事出具稽核工作報告,並於必要時向董事長、獨立董事及董事進行其他口頭或書面報告。

內部稽核目的

內部稽核人員依內部稽核制度辦理,檢查及覆核內部控制制度之缺失並衡量營運之效果及效率,以確保該制度得以有效實施。此外,內部稽核亦覆核各單位所執行的內部控制制度之自行評估,以確保該作業已確實執行,並綜合自行評估結果,向總經理、董事長及董事會進行報告。

內部稽核工作主要依據董事會通過之年度稽核計劃執行,並依管理需要進行專案稽核,透過定期及專案查核了解內內部控制制度之執行情形及潛在風險,以協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。